Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail faktúry č.: DF-1/190259
Faktúra
- Číslo faktúryDF-1/190259
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaOprava vodojemu
- Cena6 074,40 EUR
- Dátum doručenia11.6.2019
- Dátum splatnosti26.6.2019
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia11.6.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia11.6.2019
- OdberateľObec Jablonec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľVÚMZ SK, s.r.o., Párovská, 949 01 Nitra
- IČO35924608
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty